首页 > 企业文化

公司差旅费及其它补助费管理办法

时间:2022-03-06 10:36:50
公司差旅费及其它补助费管理办法(全文共1840字)

第一章 总则

第一条  为了加强和规范公司国内差旅费及补助费管理,推进厉行节约反对浪费,提高资金效益,制定本办法。

第二条  本办法适用于公司正式应聘的员工。

第三条  差旅费是指公司人员临时到常驻地以外地区(不含西安市新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、长安区城区、高陵、临潼区和西安咸阳国际机场)公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条  公司应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经公司有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条  省公司按照分市区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时上报股东会议研究进行调整。

第二章  城市间交通费

第六条  城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条  出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:

交通工具

级 别

火车

(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船

(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具

(不包括出租小汽车)

……此处隐藏548个字……0元午餐费,严格按考勤时间执行。

第二十二条  公司正式职工每人每月补助市内交通费、电话费共100元。按季度凭本人电话费发票报销。发票足额或超额每月100元报销,发票不足按票据金额报销。

第七章  报销管理

第二十三条  出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在公司承担。

第二十四条  城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食费按出差目的地的标准限额之内凭发票据实报销,在途期间的伙食费按当天最后到达目的地的标准报销。超支部分由个人自理。

未按规定标准开支差旅费的,超支部分由个人自理。

第二十五条  公司工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

第二十六条  公司主管财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

第八章  监督问责

第二十七条  公司财务主管应当加强对本公司工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本公司出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

第八章  附  则

第二十八条  工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由公司按照规定报销。

《公司差旅费及其它补助费管理办法(全文共1840字).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式